韦斯特波特燃油系统报告强劲的上半年收入

该公司表示,第二季度收入强劲,市场对产品的需求十分强劲的许多细分市场和地理位置服务。

韦斯特波特燃料系统公司已报告财务业绩截至6月30日的第二季度,2019年对其业务和提供了一个更新。所有的数据都以美元,除非另有说明。

“我们为我们的公司:2019年第二季度结果表明持续进步收入增长和降低成本从而提高员工的盈利能力和现金流,”大卫·约翰逊说韦斯特波特燃料系统的首席执行官。“第二季度收入8240万美元的强劲的市场对我们产品的需求强劲许多细分市场和地理位置服务。我们连续第五个季度实现积极的调整后息税前利润和积极的EBITDA由于连续第二个季度上升对我们产品的需求。我们越来越严格的成本管理方法导致营业费用减少25%。

我们正在见证一个实时市场应对新法规和相关行动的呼吁,对城市空气质量和气候变化。在今天的市场上,车辆由LNG、CNG, RNG和液化石油气交付结果。我们很高兴,我们的成本竞争力和商用清洁运输产品正在越来越多地部署到世界各地的客户提供减排效益。我们的全球团队是高度专注于成为一个可持续发展的、盈利的公司在清洁交通空间和这些结果证明我们的承诺实现这一目标。”

突出了

  • 受强劲增长韦斯特波特HPDI 2.0 tm销售和在独立售后市场业务持续走强,运输收入除以Q1上涨了12.6%,上涨了2%(6%不变货币基础)在2018年第二季度。
  • 2019年第二季度调整后息税前利润810万美元,与2019年一季度比较,调整后息税前利润为730万美元,2018年第二季度,850万美元。
  • 2019年第二季度息税前利润为400万美元与2019年一季度比较,420万美元。
  • 正现金流业务的250万美元相比,使用以前年度季度200万美元的现金。
  • 公司证照的份额相比,2019年第二季度净利润为590万美元,860万年第一季度2019美元和780万美元的2018年第二季度业绩,反映了2019年第二季度销量下降。

指导

根据上半年积极结果,韦斯特波特燃油系统全年收入预期被修正为285美元和3.05亿美元之间。

2019年第二季度财务了

  • 合并收入6月30日结束的财政季度的2019增加了190万到8240万美元,去年同期2%(6%不变的货币基础上)。售后市场业务是更高的以欧元计价,但以美元计算下降了2%。2019年第二季度OEM收入增加了310万美元,或13%,较上年同期季度。HPDI产品销量的主要驱动OEM增加,抵消了减少轻型OEM一侧。
  • 综合毛利率6月30日结束的财政季度的2019年减少了240万到1930万美元去年同期。截至2018年6月30日的季度受益于有利的保证130万美元调整。对当前季度毛利率的下降也受产品结构的影响。
  • 合并营业费用6月30日结束的财政季度的2019下降了820万美元至2520万美元,或25%。在截至6月30日的季度期间,2019年,070万美元的外汇收益被认为是外汇亏损520万美元,相比去年同期。剩余的减少与一般及行政费用比前一年减少了170万美元。减少咨询费、股份补偿和其他人员成本,部分抵消了SEC的增加相关费用。截至2019年6月30日的季度包括提供450万美元,净保险复苏,它反映了公司的估计成本完成和解决美国证券交易委员会的调查。
  • 疏松的合资企业的季度收入截至6月30日,2019年在去年同期减少了190万美元。这种减少主要是由于在当前季度的销售和良好的保修调整以前年度季度。

康明斯韦斯特波特公司亮点

  • 截至2019年6月30日,证照的季度收入下降了290万美元至8400万美元,去年同期3%。
  • 证照毛利率下降了430万美元,至2520万美元,或30%的收入从2950万美元或以前年度季度34%的收入。毛利和毛利率的下降是由比例较低的收入,更低的积极调整保修三个月截至6月30日的060万美元,2019年370万美元相比,积极保证调整截至6月30日的三个月,2018年。
  • 证照截至6月30日的季度营业收入,2019年下降了480万美元,至1550万美元,去年同期24%。韦斯特波特燃油系统证照的股权份额的6月30日结束的财政季度的2019年减少了190万到590万美元从去年同期的780万美元。减少主要是由于在本季度收入和毛利率下降,从有利的保证调整以前年度季度。

主要重点

关键的2019年的战略重点是:

  1. 维持增长的光,通过售后市场和OEM渠道中型企业。
  2. 确保成功的商业发射韦斯特波特HPDI 2.0在中国推动增长,使进一步降低成本,提高利润率。
  3. 获得额外的OEM客户韦斯特波特HPDI 2.0在关键市场区域。
  4. 持续专注于降低成本与收入和更好地调整,改善现金流。
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